根据校党委统一部署,2025年5月16日至6月6日,校党委第二轮巡察第四巡察组对计财处党支部开展了常规巡察,并于7月4日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察进展情况予以公布。
一、计财处组织整改落实情况
计财处党支部深刻认识巡察整改是严肃的政治任务,是检验党性修养与履职担当的重要政治考验,是践行“两个维护”的具体行动,坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一,聚焦反馈指出的所有问题,逐条逐项制定措施,明确主体责任,实行清单管理,狠抓整改落实,注重标本兼治,健全长效机制,提升管理效能,确保巡察反馈问题全面彻底整改到位。
党支部书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任,自觉将思想和行动统一到学校党委巡察反馈意见和要求上来。严格落实整改主体责任,计财处班子成员切实履行“一岗双责”,明确分工、责任到人,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局,确保整改工作方向不偏、标准不降、力度不减。
截至2025年10月31日,巡察反馈的8个具体问题,根据实际情况细化为16个具体表现,已全部整改完成,形成37条整改措施,建立整改长效机制。
二、集中整改期内已完成的整改事项
(一)反馈问题:贯彻落实上级决策部署有差距,在履行职能责任、落实意识形态责任制方面存在不足
1.贯彻落实上级决策部署有差距
整改措施:强化公务卡政策宣传解读,规范公务卡报销审核流程;督促预算执行进度,定期通报督促执行进度,优化预算审批流程。
整改情况:通过计财处官网、微信公众号、工作群等平台发布政策原文、解读手册和“公务卡报销常见问题问答”等图文材料,确保教职工随时可查、清晰易懂。规范报销审核流程,严控执行标准。严格按照《内蒙古自治区本级预算单位公务卡管理办法》(内财库[2014]131号)、《内蒙古自治区财政厅关于建立公务卡结算目录制度的通知》(内财库[2011]2246号),办公费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费严格执行公务卡结算,对于未使用公务卡支出不予报销;制定《内蒙古科技大学关于提升财务预算执行力的若干举措》,有效推进资金执行工作。在财务综合平台上线“决策分析”模块,实时更新专项资金执行情况,方便资金主管部门及时掌握推进进度,有效对比分析执行数据,为2026年兑现预警提醒奠定有力基础。
完成情况:已完成。
2.履行核心职能责任和防范化解风险不到位
整改措施:加强与科技处部门协同,明确科研“放管服”工作职责分工;从严落实财务监管责任,组织开展全面财务自查,建立“岗位自查+处内稽核”二级监管体系,开展财务人员廉洁教育专项行动。
整改情况:主动与科技处等部门沟通,结合政策要求和学校科研工作实际,在充分调研的基础上,协助科技处修订科研经费支出管理办法,协助制定符合本校特点的“放管服”改革实施细则,明确“负面清单”具体内容、“包干制”适用范围及操作规范等。不定期与教师工作部(人事处)、科技处等相关部门召开协调会议,明确各部门在科研“放管服”工作中的职责分工,贯通服务通道。强化内部监督制约,不定期抽查财务凭证、报销单据等并通报检查结果,对发现的问题限期整改。开展财务人员廉洁教育专项行动,通过典型案例剖析、廉政警示教育等形式,强化纪律意识,强化风控管理,有效防范化解履职及廉政风险。
完成情况:已完成。
3.落实意识形态责任制不到位,阵地建设有差距
整改措施:加强对教职工理论学习的重视,结合上级部门的学习要求和本部门实际工作需要,逐年制定教职工理论学习计划,并完善2025年政治理论学习计划;加强网站建设和管理,常态化对计财处网站各个模块进行系统检查更新。
整改情况:计财处党支部聚焦最新政治理论成果,制定详细可操作的政治理论学习计划,同步更新计财处会议室党建墙内容,优化会计核算科励志墙面布置,以凝聚奋进力量,依托计财处公众号常态化推送党的最新动态及理论成果,如《中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报》《财政部关于进一步压实会计工作责任 加强会计法律法规和国家统一的会计制度贯彻实施的意见》等,推动意识形态工作责任层层落实、落地见效。
完成情况:已完成。
(二)反馈问题:新时代党的组织生活制度执行不到位
1.领导班子政治引领作用发挥不够,推进班子建设与中心工作深度融合不紧密
整改措施:计财处党支部支部委员定期研究党建工作,将党建任务与业务工作同部署、同落实,做到齐抓共建。支部书记积极参与党建活动,带头讲党课,发挥示范引领作用。党支部严格落实基层党建制度,提升组织生活质量,创新组织生活形式,推动党建与业务深度融合。
整改情况:计财处党支部坚持党建引领业务发展,定期召开支委会专题研究党建工作,破局"重业务、轻党建"问题。11月至12月15日党支部书记亲自督办年末账务攻坚任务,带领党员干部加班加点推进工作,攻坚期间常态化坚守至晚间9:30,高效办结教师投递的账务业务,通过强化党员责任担当与先锋模范作用,推动党建政治功能与财务业务深度融合,以实干实绩彰显党组织引领保障作用,凝聚起攻坚克难的强大工作合力。
完成情况:已完成。
2.“三会一课”等制度落实不力
整改措施:严格落实“三会一课”制度,按规定频次开展党课及党会,不断提升组织生活质量,结合最新理论开展“三会一课”,聚焦实际问题,避免形式化。主题党日活动提前制订活动方案,打破“会议室局限”,将学习教育、实践服务、红色传承等主题以团建、支部共建、现场体验等方式开展,提升党员参与度,调动党员积极性。
整改情况:计财处党支部联合经济与管理学院管理学党支部、浦发银行包头青山支行党支部,开展防电信诈骗主题党日活动筑牢反诈防线,提升“管钱、用钱”的风险防范意识。由支部书记围绕中央八项规定精神讲授专题党课,持续夯实党员作风建设。严格按照机关党委要求准备预备党员转正流程,计财处党支部通过支委研讨、听取汇报、征集意见、开党员大会决议层层递进,确保流程规范有序,高效完成各项工作。
完成情况:已完成。
三、对长期整改任务采取的重要举措
(一)反馈问题:落实全面从严治党主体责任和监督责任不到位
1.管党治党政治责任落实不够到位,推动全面从严治党向纵深发展的力度还有待加强
整改措施:召开警示教育大会,重点查找财务制度执行、审核流程、财务监督等方面存在的漏洞和薄弱环节,定期组织学习讨论,并对学校相关人员进行培训,做到警钟长鸣。领导班子成员之间的廉政谈话做到应谈尽谈,及时发现和解决苗头性、倾向性问题。完善“一岗双责”落实机制,将党建工作、党风廉政建设等与业务工作紧密结合,一起部署、一起落实。
整改情况:计财处对中层干部及预算员开展内控建设及风险防控专题培训,完成2024年度风险自评报告,完成申请修订《内蒙古科技大学内部控制制度》的报告。成立内部控制领导小组,并召开内部控制工作小组会议探讨学校内部控制建设的总体实施方案、年度工作计划及各部门的分工职责。成立稽核科,与系统运营商进行稽核业务系统升级会商,多次召开会议探讨稽核系统规则模型,考察采购稽核系统工作已基本完成。在管党治党工作推进过程中,持续强调政治纪律、劳动纪律,创新举措建立晨会制度,由支部书记牵头,召集6个核心科室负责人每天早晨8:30分准时召开晨会,会议聚焦本周重点任务,集中梳理沟通难点、堵点问题,事事有回音,件件有落实,通过面对面会商凝聚共识,切实提升责任意识与履职主动性。
完成情况:长期整改。
2.作风建设不够扎实有力
整改措施:牢固树立“以师生为中心”服务理念,在师生急难愁盼的问题上下功夫,逐步按计划推进整改,形成完整调研报告。利用软件、财务系统切实简化审批环节,切实为师生减负,以严实作风提升财务服务质效,彰显整改决心。
整改情况:计财处走访20个学院、3个教辅机构、2个党政管理机构收集162个问题和建议,63个问题已在调研中现场解释,剩余99个问题经同类汇总后共涉及75个,其中25个问题涉及跨部门沟通和数据治理问题,其余计财处已建立整改台账,逐步按计划推进整改,大部分已完成整改。会计核算科在报销系统中为教师出现的特殊情况增加“线上填写说明”模块,无需再提交纸质说明,根据师生反应的问题将会计工作人员调整为预审人员制单到底,减少老师们的沟通成本,补充材料增加“挂起功能”,再提交无需重新排队审批。薪酬科依托融合门户搭建线上电脑端、手机端开具发票流程,制作配套指导视频,实现教职工开具增值税发票“线上申请-审核开票-OA接收电子票”服务模式,减少线下跑腿,大幅节约教职工办事时间。针对学生收费系统与相关业务部门系统不关联,导致学生数据信息不对成的问题,计财处收费科积极与校网信办协调,已搭建完成数据中间平台,实现学生收费数据共享,准确调整费用,便捷广大师生。
完成情况:长期整改。
(二)反馈问题:整改成效和建立长效机制方面有差距
1.整改实效和建立长效机制不够显著
整改措施:针对违规借款问题,全面梳理发生过程,结合根源分析结果,明确借款审批权限、用途审核、还款跟踪等关键环节,堵塞制度漏洞,定期开展借款合规性自查,避免类似问题重复发生。强化“举一反三”意识,以违规借款整改为契机,全面排查其他方面可能存在的同类型问题,同步推进完善内控制度,切实提升财务监管规范化水平。
整改情况:对我校1984年至2023年期间产生34项的应收款项委托内蒙古中昊会计师事务所核查形成原因,形成《内蒙古科技大学部分应收账款清理审计意见书》。根据《内蒙古科技大学科研经费使用管理细则》科研经费的票据管理,对满6个月的个人开具增值税发票税费借款进行扣款清算,除税金及个人项目外一般情况不办理借款业务。每周五下午固定开展财务业务学习,选派财务骨干参加税务改革等专题培训,以系列务实举措为财务工作规范化开展、长效化推进筑牢坚实基础。
完成情况:长期整改。
四、下一步整改工作安排
计财处党支部将以问题整改为契机,推动整改成果常态化、长效化。
持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想,提升全员意识形态领域政治判断力、领悟力、执行力。精准把握财经领域最新政策要求,将预算管理、经费使用、公务卡使用推广等工作与上级决策部署精准对标,定期开展落实情况自查自纠,及时破解执行中的堵点问题,确保各项政策落地见效。
持续优化经费报销、咨询服务等流程,提升服务师生的质效,持续深化与校内各院系、职能部门的协同联动,优化“放管服”工作流程,细化职责分工,提升经费保障效率。
持续完善财务管理制度、党建工作责任制、风险防控机制等体系,形成“整改—提升—固化—完善”的闭环管理。建立定期复盘与动态优化机制,根据上级政策调整、学校发展需求及工作实际,持续优化各项制度流程,确保整改成效长效保持,为学校高质量发展提供坚实的财务保障与政治保障。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系人:陈天文,联系电话:5953600;电子邮箱:44847482@qq.com。
计 财 处
2026年5月12日